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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. de Orden de Pago
26836296
Fecha de Orden de Pago
29-10-2015
Fecha Emisión Cheque
29-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.088.640
IVA
₲ 400.000

Retención DNCP
₲ 31.360
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 160.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO CRISTIANO ASISTENCIAL BETEL
RUC
80029053-4
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
LC-28007-15-112152
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.443.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297531
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas