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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002455
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17114627
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 33.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            17521
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            26-06-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            26-06-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-06-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 30.756.000
        
                                    IVA
                            
            ₲ 3.000.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 115.200
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 900.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.200.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MARCIAL BENITEZ VERON
        
                                    RUC
                            
            922137-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            749/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-27001-22-221874
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 660.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 208.816.500
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 195.882.500
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            421355
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Locación de Inmueble (Determinado) para Asiento de la Sucursal del BNF en la Ciudad de Tomas Romero Pereira.
        
                                    Convocante
                            
            Banco Nacional de Fomento (BNF)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Bnf
        