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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001409
Monto de la Factura
₲ 16.492.369
Nro. Solicitud de Transferencia
106619
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
18-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.385.281

Retención DNCP
₲ 57.573
Retención IVA
₲ 449.792
Retención Renta
₲ 599.723
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12006-25-251305
Monto Contrato
₲ 1.430.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.402.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.402.102

Datos de la Licitación

ID de Licitación
446643
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS EN GENERAL PARA EL MEF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas