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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001799
Monto de la Factura
₲ 6.605.550
Nro. Solicitud de Transferencia
110885
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2025
Fecha de la Transferencia
25-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.235.388

Retención DNCP
₲ 24.157
Retención IVA
₲ 94.365
Retención Renta
₲ 251.640
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-253777
Monto Contrato
₲ 56.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.397.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.397.031

Datos de la Licitación

ID de Licitación
464511
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ISEPOL Y FTC
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional