Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001077
Monto de la Factura
₲ 149.139.899
Nro. Solicitud de Transferencia
123774
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.128.544
Retención DNCP
₲ 520.634
Retención IVA
₲ 4.067.452
Retención Renta
₲ 5.423.269
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-254637
Monto Contrato
₲ 1.862.583.479
Total Pagado por el Contrato
₲ 905.357.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 905.357.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, BATERIA E INSUMOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional