Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000981
Monto de la Factura
₲ 7.833.350
Nro. Solicitud de Transferencia
112133
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2025
Fecha de la Transferencia
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.307.518
Retención DNCP
₲ 27.346
Retención IVA
₲ 213.637
Retención Renta
₲ 284.849
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-254637
Monto Contrato
₲ 1.862.583.479
Total Pagado por el Contrato
₲ 905.357.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 905.357.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, BATERIA E INSUMOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional