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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001139
Monto de la Factura
₲ 5.036.700
Nro. Solicitud de Transferencia
155386
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2025
Fecha de la Transferencia
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.698.599

Retención DNCP
₲ 17.583
Retención IVA
₲ 137.365
Retención Renta
₲ 183.153
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-254637
Monto Contrato
₲ 1.862.583.479
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.169.421.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.169.421.433

Datos de la Licitación

ID de Licitación
461320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, BATERIA E INSUMOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional