Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001103
Monto de la Factura
₲ 14.164.362
Nro. Solicitud de Transferencia
136424
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.213.546
Retención DNCP
₲ 49.447
Retención IVA
₲ 386.301
Retención Renta
₲ 515.068
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-254637
Monto Contrato
₲ 1.862.583.479
Total Pagado por el Contrato
₲ 905.357.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 905.357.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, BATERIA E INSUMOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional