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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003556
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159532
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.301.090

Retención DNCP
₲ 244.364
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 2.545.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-256600
Monto Contrato
₲ 4.059.816.426
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.655.231.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.655.231.209

Datos de la Licitación

ID de Licitación
464487
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional