Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000143
Monto de la Factura
₲ 5.172.412
Nro. Solicitud de Transferencia
154562
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.825.202
Retención DNCP
₲ 18.056
Retención IVA
₲ 141.066
Retención Renta
₲ 188.088
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-256038
Monto Contrato
₲ 2.900.164.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.525.425.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.525.425.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460994
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
