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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001812
Monto de la Factura
₲ 66.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136775
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.129.323

Retención DNCP
₲ 232.495
Retención IVA
₲ 1.816.364
Retención Renta
₲ 2.421.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-256797
Monto Contrato
₲ 1.545.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.021.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.021.382

Datos de la Licitación

ID de Licitación
464524
Nombre de la Licitación
ADQUISICION UTILES DE OFICINA, TINAS Y TONER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional