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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0006206
Monto de la Factura
₲ 4.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159098
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.659.700

Retención DNCP
₲ 17.437
Retención IVA
₲ 136.227
Retención Renta
₲ 181.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-254636
Monto Contrato
₲ 1.472.251.013
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.199.805.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.199.805.724

Datos de la Licitación

ID de Licitación
461320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, BATERIA E INSUMOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional