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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0005968
Monto de la Factura
₲ 24.084.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140537
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.467.307

Retención DNCP
₲ 84.075
Retención IVA
₲ 656.836
Retención Renta
₲ 875.782
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-254636
Monto Contrato
₲ 1.472.251.013
Total Pagado por el Contrato
₲ 989.274.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 989.274.749

Datos de la Licitación

ID de Licitación
461320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, BATERIA E INSUMOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional