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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008650
Monto de la Factura
₲ 4.930.060
Nro. Solicitud de Transferencia
72262
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.599.119

Retención DNCP
₲ 17.210
Retención IVA
₲ 134.456
Retención Renta
₲ 179.275
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12005-25-250533
Monto Contrato
₲ 710.310.557
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.961.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.961.773

Datos de la Licitación

ID de Licitación
456908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3