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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002472
Monto de la Factura
₲ 1.455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132597
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.410.239

Retención DNCP
₲ 5.079
Retención IVA
₲ 39.682
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12005-25-250543
Monto Contrato
₲ 569.455.514
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.875.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.875.045

Datos de la Licitación

ID de Licitación
456908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3