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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002495
Monto de la Factura
₲ 18.507.445
Nro. Solicitud de Transferencia
152982
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.265.090

Retención DNCP
₲ 64.608
Retención IVA
₲ 504.749
Retención Renta
₲ 672.998
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12005-25-250543
Monto Contrato
₲ 569.455.514
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.875.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.875.045

Datos de la Licitación

ID de Licitación
456908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3