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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002302
Monto de la Factura
₲ 19.150.605
Nro. Solicitud de Transferencia
114049
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.865.077

Retención DNCP
₲ 66.853
Retención IVA
₲ 522.289
Retención Renta
₲ 696.386
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12005-25-250543
Monto Contrato
₲ 569.455.514
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.875.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.875.045

Datos de la Licitación

ID de Licitación
456908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3