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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001291
Monto de la Factura
₲ 82.478.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132494
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.856.090

Retención DNCP
₲ 301.634
Retención IVA
₲ 1.178.257
Retención Renta
₲ 3.142.019
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12005-25-250531
Monto Contrato
₲ 1.419.851.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 902.658.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 902.658.513

Datos de la Licitación

ID de Licitación
456908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3