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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 318.863.460
Nro. Solicitud de Transferencia
99330
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
07-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.236.246

Retención DNCP
₲ 1.249.945
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.377.269
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio INCOSA ICASA
RUC
80098868-0
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
MC-12008-17-144462
Monto Contrato
₲ 2.805.998.444
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.660.831.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.660.831.387

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303980
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)