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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000582
Monto de la Factura
₲ 12.402.500
Nro. Solicitud de Transferencia
56539
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.402.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ENRIQUE MONTIEL CAREAGA
RUC
2354760-0
Número de Contrato
01_2011
Código de Contratación (CC)
MC-12006-11-28766
Monto Contrato
₲ 248.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.712.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.712.834

Datos de la Licitación

ID de Licitación
212308
Nombre de la Licitación
Sistematizacion de los Archivos Relacionados a la Documentacion de los Bienes Registrables
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Progr. Fortalecimiento P/ la Adm. Fiscal Ii 2014/Bl-Pr