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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            004-001-0001325
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            10979010
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 22.300.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            192
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            19-02-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            19-02-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-02-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 21.206.894
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.027.273
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 79.469
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 608.182
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 405.455
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
        
                                    RUC
                            
            653374-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            44/14
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-23018-15-19053
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 200.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 199.218.571
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 189.350.499
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            273843
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill
        