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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000734
Monto de la Factura
₲ 7.961.587
Nro. de Orden de Pago
928
Fecha de Orden de Pago
18-07-2013
Fecha Emisión Cheque
19-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.729.278
IVA
₲ 151.650

Retención DNCP
₲ 30.615
Retención IVA
₲ 45.495
Retención Renta
₲ 156.199
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
CD 02/2013
Código de Contratación (CC)
AC-28006-13-10068
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.037.334

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251265
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos al Exterior - Ad Referendum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve