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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000073
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 898.127.417
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            201711109
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            19-12-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            28-12-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-12-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 813.278.870
        
                                    IVA
                            
            ₲ 81.647.947
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.200.600
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 24.494.384
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 16.329.589
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 40.823.974
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Consorcio Yguazu
        
                                    RUC
                            
            80089733-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            6264
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-25002-17-28390
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 10.270.940.310
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 9.034.478.750
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 8.715.364.866
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            270799
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1089-14. Construcción e Interconexión de la Subestación Villa Aurelia en 220 kV - Ad Referendum.
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        