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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000576
Monto de la Factura
₲ 60.319.154
Nro. de Orden de Pago
20176481
Fecha de Orden de Pago
03-08-2017
Fecha Emisión Cheque
18-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.620.638
IVA
₲ 5.483.559

Retención DNCP
₲ 214.956
Retención IVA
₲ 1.645.068
Retención Renta
₲ 1.096.712
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.741.780
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PEDRO RAMON VILLALBA LIBARDI
RUC
1209119-7
Número de Contrato
6555/16
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-26840
Monto Contrato
₲ 111.977.546
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.965.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.261.509

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313060
Nombre de la Licitación
Lco895_Ejecución de Obras Civiles para Adecuación de Edificio para Boca de Cobranza y Servicio de Atención al Cliente - SAC Centro
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande