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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 1.049.400
Nro. de Orden de Pago
783948
Fecha de Orden de Pago
17-06-2013
Fecha Emisión Cheque
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.016.964
IVA
₲ 95.400

Retención DNCP
₲ 3.816
Retención IVA
₲ 28.620
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
89/2012
Código de Contratación (CC)
AC-27001-13-9486
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.064.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.576.423

Datos de la Licitación

ID de Licitación
216787
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Partes de Vehículos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf