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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0070556
Monto de la Factura
₲ 46.550.000
Nro. de Orden de Pago
768116
Fecha de Orden de Pago
08-07-2013
Fecha Emisión Cheque
08-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.268.204
IVA
₲ 4.231.818

Retención DNCP
₲ 165.887
Retención IVA
₲ 1.269.545
Retención Renta
₲ 846.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
31.0501.0046997.0000
Código de Contratación (CC)
AC-27001-13-9968
Monto Contrato
₲ 64.986.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.986.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.800.505

Datos de la Licitación

ID de Licitación
237837
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros Varios (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf