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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000917
Monto de la Factura
₲ 98.215.005
Nro. de Orden de Pago
20147886
Fecha de Orden de Pago
24-09-2014
Fecha Emisión Cheque
10-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.936.366
IVA
₲ 8.928.637

Retención DNCP
₲ 350.003
Retención IVA
₲ 2.678.591
Retención Renta
₲ 1.785.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.464.318
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DC INGENIERIA S.A.
RUC
80035201-7
Número de Contrato
4765/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11052
Monto Contrato
₲ 396.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.714.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.375.688

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande