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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-003780
Monto de la Factura
₲ 3.395.000
Nro. de Orden de Pago
20137861
Fecha de Orden de Pago
20-08-2013
Fecha Emisión Cheque
29-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.228.583
IVA
₲ 308.636

Retención DNCP
₲ 12.099
Retención IVA
₲ 92.591
Retención Renta
₲ 61.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARCOS ANTONIO ORTELLADO BRIZUELA
RUC
2946655-5
Número de Contrato
5149
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10104
Monto Contrato
₲ 110.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.409.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.045.972

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245738
Nombre de la Licitación
Lco711_Servicio de Transporte de Materiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande