Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-003802
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
20139401
Fecha de Orden de Pago
07-10-2013
Fecha Emisión Cheque
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419
IVA
₲ 409.091

Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARCOS ANTONIO ORTELLADO BRIZUELA
RUC
2946655-5
Número de Contrato
5149
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10104
Monto Contrato
₲ 110.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.409.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.045.972

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245738
Nombre de la Licitación
Lco711_Servicio de Transporte de Materiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande