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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 57.839.605
Nro. de Orden de Pago
201311490
Fecha de Orden de Pago
06-12-2013
Fecha Emisión Cheque
11-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.375.340
IVA
₲ 5.258.146

Retención DNCP
₲ 206.119
Retención IVA
₲ 1.577.444
Retención Renta
₲ 1.051.629
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.629.073
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.
RUC
80001588-6
Número de Contrato
4769/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11304
Monto Contrato
₲ 637.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 628.617.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 569.230.188

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande