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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000442
Monto de la Factura
₲ 6.838.570
Nro. de Orden de Pago
201411209
Fecha de Orden de Pago
27-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.192.512
IVA
₲ 621.688

Retención DNCP
₲ 24.370
Retención IVA
₲ 186.506
Retención Renta
₲ 124.338
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 310.844
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
4736/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11004
Monto Contrato
₲ 228.042.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.042.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.498.251

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande