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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000020
Monto de la Factura
₲ 2.314.663
Nro. de Orden de Pago
20147104
Fecha de Orden de Pago
02-09-2014
Fecha Emisión Cheque
11-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.095.990
IVA
₲ 210.424

Retención DNCP
₲ 8.249
Retención IVA
₲ 63.127
Retención Renta
₲ 42.085
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 105.212
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
4740/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10876
Monto Contrato
₲ 623.128.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 615.480.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 557.477.162

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande