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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000545
Monto de la Factura
₲ 78.366.327
Nro. de Orden de Pago
20143252
Fecha de Orden de Pago
21-04-2014
Fecha Emisión Cheque
24-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.962.846
IVA
₲ 7.124.212

Retención DNCP
₲ 279.269
Retención IVA
₲ 2.137.264
Retención Renta
₲ 1.424.842
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.562.106
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
4743/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10822
Monto Contrato
₲ 346.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.661.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.011.351

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande