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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0003519
Monto de la Factura
₲ 32.288.045
Nro. de Orden de Pago
20137824
Fecha de Orden de Pago
19-08-2013
Fecha Emisión Cheque
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.705.344
IVA
₲ 2.935.277

Retención DNCP
₲ 115.063
Retención IVA
₲ 880.583
Retención Renta
₲ 587.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
4980
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10234
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.990.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.663.072

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230528
Nombre de la Licitación
Lp0767-12.Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores de Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande