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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 1.233.938
Nro. de Orden de Pago
20137127
Fecha de Orden de Pago
26-07-2013
Fecha Emisión Cheque
06-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.173.363
IVA
₲ 112.176

Retención DNCP
₲ 4.487
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 56.088
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
4487
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-9045
Monto Contrato
₲ 253.563.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.721.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.994.628

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209202
Nombre de la Licitación
Lp0648-11.Ampliación de las Subestaciones Capiatá y Santa Rosa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande