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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 37.040.000
Nro. de Orden de Pago
20137296
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.540.730
IVA
₲ 3.367.273
Retención DNCP
₲ 131.997
Retención IVA
₲ 1.010.182
Retención Renta
₲ 673.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.683.636
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
4487
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-9045
Monto Contrato
₲ 253.563.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.721.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.994.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209202
Nombre de la Licitación
Lp0648-11.Ampliación de las Subestaciones Capiatá y Santa Rosa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande