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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000197
Monto de la Factura
₲ 61.805.114
Nro. de Orden de Pago
20148605
Fecha de Orden de Pago
20-10-2014
Fecha Emisión Cheque
24-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.966.217
IVA
₲ 5.618.647
Retención DNCP
₲ 220.251
Retención IVA
₲ 1.685.594
Retención Renta
₲ 1.123.729
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.809.323
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELERCTROMECANICAS
RUC
80005522-5
Número de Contrato
4770/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10821
Monto Contrato
₲ 589.711.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 563.013.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 504.429.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande