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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000126
Monto de la Factura
₲ 21.945.000
Nro. de Orden de Pago
20144928
Fecha de Orden de Pago
23-06-2014
Fecha Emisión Cheque
01-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.869.296
IVA
₲ 1.995.000

Retención DNCP
₲ 78.204
Retención IVA
₲ 598.500
Retención Renta
₲ 399.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
5132
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11514
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.034.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.526.756

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230243
Nombre de la Licitación
Lp0776-12 Contratación de Servicios de Reparación Integral de Vehículos Convencionales de la Flota de la ANDE en Talleres Externos, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande