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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001273
Nro. de Timbrado
11635026
Monto de la Factura
₲ 43.320.000
Nro. de Orden de Pago
49566
Fecha de Orden de Pago
27-07-2016
Fecha Emisión Cheque
27-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.196.532
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 154.377
Retención IVA
₲ 1.181.455
Retención Renta
₲ 787.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HIDROTECNIA S.R.L.
RUC
80032061-1
Número de Contrato
015-2015
Código de Contratación (CC)
AC-40002-16-22193
Monto Contrato
₲ 43.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.196.532

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268789
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap