- Acciones Relacionadas:
 - Ver Datos del Proveedor
 - Detalles de la Modificación
 
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002273
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 33.011.690
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            52284
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            07-07-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            07-07-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-07-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 31.393.516
        
                                    IVA
                            
            ₲ 3.001.063
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 117.642
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 900.319
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 600.213
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DC INGENIERIA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80035201-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            50-2013
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-40002-16-23046
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.664.346.704
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.311.054.227
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.246.788.731
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            260168
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Construcción del colectores principales del Sma de Alcantarillado Sanitario de la cuenca Bella Vista - Tramo Este
        
                                    Convocante
                            
            Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Essap
        