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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000393
Monto de la Factura
₲ 89.032.301
Nro. de Orden de Pago
20227671
Fecha de Orden de Pago
25-08-2022
Fecha Emisión Cheque
13-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.815.029
IVA
₲ 8.093.846

Retención DNCP
₲ 314.041
Retención IVA
₲ 2.428.154
Retención Renta
₲ 2.428.154
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.046.923
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
8044
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42381
Monto Contrato
₲ 526.565.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.898.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.325.568

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande