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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0001914
Monto de la Factura
₲ 2.588.226
Nro. de Orden de Pago
20228194
Fecha de Orden de Pago
06-09-2022
Fecha Emisión Cheque
05-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.320.274
IVA
₲ 235.293

Retención DNCP
₲ 9.129
Retención IVA
₲ 70.588
Retención Renta
₲ 70.588
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 117.647
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
8030
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42394
Monto Contrato
₲ 472.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 458.145.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.715.087

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande