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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000136
Monto de la Factura
₲ 5.724.760
Nro. de Orden de Pago
2000012893
Fecha de Orden de Pago
29-06-2023
Fecha Emisión Cheque
29-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.698.739
IVA
₲ 520.433
Retención DNCP
₲ 20.817
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO JAVIER MORALES VILLALBA
RUC
2208692-7
Número de Contrato
8381
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-43496
Monto Contrato
₲ 62.343.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.164.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.942.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390341
Nombre de la Licitación
Lp1625-21 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
