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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001394
Monto de la Factura
₲ 46.350.590
Nro. de Orden de Pago
20229366
Fecha de Orden de Pago
04-10-2022
Fecha Emisión Cheque
04-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.552.040
IVA
₲ 4.213.690
Retención DNCP
₲ 163.491
Retención IVA
₲ 1.264.107
Retención Renta
₲ 1.264.107
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.106.845
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
8018-8107
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42489
Monto Contrato
₲ 862.124.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 862.022.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 772.779.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande