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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001158
Monto de la Factura
₲ 22.646.170
Nro. de Orden de Pago
20228709
Fecha de Orden de Pago
20-09-2022
Fecha Emisión Cheque
21-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.301.674
IVA
₲ 2.058.743

Retención DNCP
₲ 79.879
Retención IVA
₲ 617.623
Retención Renta
₲ 617.623
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.029.371
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
8064
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42499
Monto Contrato
₲ 597.448.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 596.788.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 535.004.331

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande