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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005216
Monto de la Factura
₲ 2.233.936
Nro. de Orden de Pago
20227151
Fecha de Orden de Pago
10-08-2022
Fecha Emisión Cheque
23-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.002.661
IVA
₲ 203.085

Retención DNCP
₲ 7.880
Retención IVA
₲ 60.926
Retención Renta
₲ 60.926
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 101.543
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SINGEL SA
RUC
80011827-8
Número de Contrato
8029
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42462
Monto Contrato
₲ 420.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.261.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.270.780

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande