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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001371
Monto de la Factura
₲ 89.107.238
Nro. de Orden de Pago
2000014730
Fecha de Orden de Pago
26-07-2023
Fecha Emisión Cheque
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.932.538
IVA
₲ 8.100.658

Retención DNCP
₲ 314.306
Retención IVA
₲ 2.430.197
Retención Renta
₲ 2.430.197
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
8308
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-43729
Monto Contrato
₲ 505.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 504.770.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.456.895

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande