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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001341
Monto de la Factura
₲ 154.069.436
Nro. de Orden de Pago
2000015629
Fecha de Orden de Pago
07-09-2023
Fecha Emisión Cheque
07-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.122.203
IVA
₲ 14.006.312

Retención DNCP
₲ 543.445
Retención IVA
₲ 4.201.894
Retención Renta
₲ 4.201.894
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
8305
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-43726
Monto Contrato
₲ 505.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 504.594.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.290.954

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande