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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0036461
Monto de la Factura
₲ 6.103.980
Nro. de Orden de Pago
2000015080
Fecha de Orden de Pago
10-08-2023
Fecha Emisión Cheque
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.076.234
IVA
₲ 554.907

Retención DNCP
₲ 22.196
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HERMINIO DEL ROSARIO ALLEGRETTI
RUC
386765-0
Número de Contrato
8367
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-43492
Monto Contrato
₲ 62.343.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.698.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.491.839

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390341
Nombre de la Licitación
Lp1625-21 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande