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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000525
Monto de la Factura
₲ 166.409.089
Nro. de Orden de Pago
105649
Fecha de Orden de Pago
18-06-2014
Fecha Emisión Cheque
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.252.018
IVA
₲ 15.128.099

Retención DNCP
₲ 593.021
Retención IVA
₲ 4.538.430
Retención Renta
₲ 3.025.620
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
694
Código de Contratación (CC)
AC-25007-14-12487
Monto Contrato
₲ 391.353.027
Total Pagado por el Contrato
₲ 391.353.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.169.613

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248864
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza y Mantenimiento en Vários Sectores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc